浙商證券被責令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)!多名員工被約談
日前,浙江證監(jiān)局披露了《關(guān)于對浙商證券股份有限公司采取責令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)措施的決定》的公告。
經(jīng)查,浙商證券存在以下問題:
一是為部分投資者提供變相融資服務(wù),異化為杠桿融資工具;二是未識別客戶的交易目的,變相成為交易對手方交易通道;三是未使用交易所專用對沖賬戶進行對沖交易;四是干預(yù)控股公司的資產(chǎn)管理計劃獨立性運作。
上述問題反映出浙商證券合規(guī)內(nèi)控管理不到位,違反了《證券公司和證券投資基金管理公司合規(guī)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。對此,浙江證監(jiān)局決定對其采取責令增加內(nèi)部合規(guī)檢查次數(shù)的行政監(jiān)管措施,要求浙商證券在2025年1月至2025年12月期間,每季度開展一次內(nèi)部合規(guī)檢查,在每次檢查后10個工作日內(nèi)報送合規(guī)檢查報告。
值得注意的是,浙商證券多名員工因上述問題被監(jiān)管約談。
據(jù)浙江證監(jiān)局披露的另外一則公告顯示,朱麗潔作為浙商證券業(yè)務(wù)部門負責人、李楠作為直接責任人員、柳夢婷作為參與人員,對上述相關(guān)違規(guī)行為負有責任,決定其采取監(jiān)管談話的行政監(jiān)管措施。
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